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Preguntas frecuentes sobre los impuestos canadienses

Preguntas frecuentes sobre los impuestos canadienses

Es posible que Semrush tenga que recaudar el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST), el Impuesto Armonizado sobre las Ventas (HST), el Impuesto Provincial sobre las Ventas (PST), el Impuesto sobre las Ventas de Quebec (QST) o el Impuesto sobre las Ventas Minoristas (RST), dependiendo de tu provincia o territorio.

  • Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST): Impuesto de ámbito federal aplicable principalmente a los bienes y/o servicios que se compran y venden para su uso o consumo en Canadá. El GST es independiente y se recauda a un tipo del 5%, además del PST, que es un impuesto sobre las ventas a nivel provincial. Más información sobre el GST.
  • Impuesto Armonizado sobre las Ventas (HST): Impuesto a nivel federal y provincial que solo se aplica a las provincias participantes de Canadá. El tipo impositivo puede variar según la provincia. Más información sobre HST.
  • Impuesto Provincial sobre las Ventas (PST): Impuesto provincial que grava Columbia Británica, Manitoba, Quebec, y Saskatchewan. El PST se recauda por separado, a mayores del GST. El Impuesto Provincial sobre las Ventas de Manitoba se conoce como Impuesto sobre las Ventas Minoristas (RST). El Impuesto Provincial sobre las Ventas de Quebec se conoce como Impuesto sobre las Ventas de Quebec (QST).
Semrush cobrará el GST/HST/PST/RST/QST a todos los clientes cuya dirección de facturación esté situada en Canadá. Puedes comprobar o Añadir tu dirección en la pestaña Información de facturación. Si es necesario, puedes actualizar tu código postal, lo que cambiará automáticamente tu provincia o territorio en los datos de facturación. 

Solo GST

  • Alberta (5% de GST)
  • Nunavut (5% de GST)
  • Territorios del Noroeste (5% de IVA)
  • Yukón (5% IVA)

Solo HST

  • Ontario (13%)
  • Nuevo Brunswick (15%)
  • Terranova (15%)
  • Nueva Escocia (15%)
  • Isla del Príncipe Eduardo (15%)

GST y PST/RST/QST

  • Columbia Británica (5% de GST + 7% de PST)
  • Manitoba (5% GST + 7% RST)
  • Quebec (5% GST + 9,97% QST)
  • Saskatchewan (5% GST + 6% PST)

Puedes quedar exento de pagar impuestos si proporcionas:

Para añadir tu número GST/HST/QST, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Semrush.
  2. En Mi perfil, haz clic en Info de suscripción y dirígete a la pestaña Información de facturación.
    Ejemplo de la página Info de suscripción con la pestaña Información de Facturación abierta.
  3. Debajo de Información de facturación, edita tu Información de facturación e introduce el número en el campo Número de empresa.
    Ejemplo con la ventana de Información de facturación abierta, con un campo para indicar el número de empresa resaltado en rojo.
  4. Introduce tu número y haz clic en Guardar.

Formato de número de empresa para añadir a tu página Información de facturación:

GST/HST

9 dígitos (número de empresa) + 2 letras (código identificador del programa) + 4 dígitos (número de referencia)

Formato de ejemplo: 123456789RT0001.

QST

10 dígitos + TQ + 4 dígitos

Formato de ejemplo: 1234567899TQ0001

PST/RST

Por favor, ten en cuenta que tenemos la obligación de recaudar impuestos para las siguientes provincias incluso si proporcionas un número de empresa válido, a menos que proporciones un certificado de exención PST/RST.

  • PST-BC (Columbia Británica)

    PST + 8 dígitos
    Formato de ejemplo: PST-1234-5678

  • PST-SK (Saskatchewan)

    7 dígitos
    Formato de ejemplo: 1234567

  • RST(Manitoba)

    7 dígitos
    Formato Ejemplo: 123456-1

Puedes añadir tu número GST/HST/QST en cualquier momento. Si lo añades antes del siguiente pago periódico, quedarás exento de los impuestos GST/HST/QST en esa factura y en todas las facturas futuras, siempre que el número siga siendo válido.
Puedes aportar un certificado de exención de PST/RST válido que cubra el periodo de servicio en cualquier momento. Envíalo a nuestro Equipo de Atención al Cliente a través de este formulario de contacto. Proporcionar un certificado de exención de PST/RST te eximirá de pagar el PST/RST en todas las facturas futuras, siempre que el número de empresa siga siendo válido.
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